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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007381
Nro. de Timbrado
12138950
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. de Orden de Pago
95359
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.818
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.423
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO N° 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-139228
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.195.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.831.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras con Provision de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal