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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038461
Monto de la Factura
₲ 7.754.900
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.508.152
IVA
₲ 704.990

Retención DNCP
₲ 35.250
Retención IVA
₲ 211.498
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-217650
Monto Contrato
₲ 856.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.737.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.528.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416034
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari