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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 5.151.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.104
IVA
₲ 468.273

Retención DNCP
₲ 23.414
Retención IVA
₲ 140.482
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-211432
Monto Contrato
₲ 481.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.836.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.537.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406542
Nombre de la Licitación
PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari