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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 0000391/392/393
Nro. de Timbrado
11403468
Monto de la Factura
₲ 195.634.000
Nro. de Orden de Pago
6745
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.963.636
IVA
₲ 905.785

Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX SANTIAGO SOSA ROLANDI
RUC
1919025-5
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22010-16-126845
Monto Contrato
₲ 195.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.368.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.003.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana