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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002 0000096
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11406600
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 105.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            7673
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.048.120
        
                                    IVA
                            
            ₲ 822.556
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.022
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Claudio Javier Bareiro Vázquez
        
                                    RUC
                            
            1887187-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22010-16-121064
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 210.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 128.950.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 128.481.091
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302852
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN IMPLEMENTACION MECIP Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA 9001/2015 EN LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        