Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-56248
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 6.334.955
Nro. de Orden de Pago
1500000865
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.078.875
IVA
₲ 155.762

Retención DNCP
₲ 23.975
Retención IVA
₲ 46.729
Retención Renta
₲ 185.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
PR/WW 03/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-159641
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.862.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.344.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar