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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001308
Nro. de Timbrado
13130889
Monto de la Factura
₲ 79.250.000
Nro. de Orden de Pago
1500000894
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.647.736
IVA
₲ 7.204.545

Retención DNCP
₲ 279.536
Retención IVA
₲ 2.161.364
Retención Renta
₲ 2.161.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
PR/PS N° 051/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-164904
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.698.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar