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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003558
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12985853
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.906.670
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1715
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.157.145
        
                                    IVA
                            
            ₲ 352.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 45.525
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 352.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 352.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IRIS PATRICIA POSADA
        
                                    RUC
                            
            4601610-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            1338-2018-0194
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25006-18-161466
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.906.670
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.906.670
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.157.145
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            347228
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        