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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1058/1064
Nro. de Timbrado
13003034
Monto de la Factura
₲ 23.598.400
Nro. de Orden de Pago
3587
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.227.977
IVA
₲ 2.145.310

Retención DNCP
₲ 83.239
Retención IVA
₲ 643.593
Retención Renta
₲ 643.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
PR/PS N° 024/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-161615
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.285.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.009.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTNIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS Y AUTOTRANSFORMADORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar