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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1292/1293/1294
Nro. de Timbrado
13509113
Monto de la Factura
₲ 43.095.600
Nro. de Orden de Pago
1500007331
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.592.921
IVA
₲ 3.917.782

Retención DNCP
₲ 152.011
Retención IVA
₲ 1.175.334
Retención Renta
₲ 1.175.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
PR/PS N° 024/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-161615
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.285.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.009.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTNIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS Y AUTOTRANSFORMADORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar