Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007504
Nro. de Timbrado
13779362
Monto de la Factura
₲ 4.433.125
Nro. de Orden de Pago
1500008218
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.682
IVA
₲ 403.011

Retención DNCP
₲ 15.637
Retención IVA
₲ 120.903
Retención Renta
₲ 120.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
1338-2018-0204
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-165822
Monto Contrato
₲ 149.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.532.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.997.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar