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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-7712
Nro. de Timbrado
13779362
Monto de la Factura
₲ 3.243.750
Nro. de Orden de Pago
150000507
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.055.376
IVA
₲ 294.886

Retención DNCP
₲ 11.442
Retención IVA
₲ 88.466
Retención Renta
₲ 88.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
1338-2018-0204
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-165822
Monto Contrato
₲ 149.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.532.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.997.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar