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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002054
Nro. de Timbrado
16674344
Monto de la Factura
₲ 23.337.000
Nro. de Orden de Pago
51788
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.215.455
IVA
₲ 2.121.546

Retención DNCP
₲ 81.467
Retención IVA
₲ 636.464
Retención Renta
₲ 848.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Lozano Servicios de Limpieza
RUC
80095368-1
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-232177
Monto Contrato
₲ 466.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.064.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.931.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432594
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral - Plurianual 2023/2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado