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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Nro. de Timbrado
10920931
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
41292
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
365/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-118336
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.118.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288082
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Modulos Implementados del Sistema TECBAN SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf