- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016460
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.285.833
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            24567
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-10-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-10-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.821.240
        
                                    IVA
                            
            ₲ 358.433
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 58.515
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 107.530
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 298.548
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVI TRAVEL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014897-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            151/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27001-15-109750
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 180.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 150.373.316
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 146.324.048
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            286884
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratacion de Agencias de Viajes para el BNF
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        