Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0000070
Nro. de Timbrado
11372595
Monto de la Factura
₲ 625.500
Nro. de Orden de Pago
23565
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.225
IVA
₲ 56.864

Retención DNCP
₲ 2.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
358/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-118330
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.110.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.661.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287060
Nombre de la Licitación
Contratacion de Taller Autorizado para mantenimiento y reparacion de Vehiculos Blindados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf