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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003039
Nro. de Timbrado
10959204
Monto de la Factura
₲ 295.476.884
Nro. de Orden de Pago
33682
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.476.480
IVA
₲ 26.861.535

Retención DNCP
₲ 1.052.972
Retención IVA
₲ 8.058.461
Retención Renta
₲ 5.372.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 63.516.664

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
220/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-111062
Monto Contrato
₲ 409.269.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.269.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.691.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286924
Nombre de la Licitación
Adquisicion de UPS`s para el BNF SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf