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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001465
Nro. de Timbrado
11282991
Monto de la Factura
₲ 6.037.960
Nro. de Orden de Pago
41634
Fecha de Orden de Pago
28-03-2016
Fecha Emisión Cheque
28-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.741.990
IVA
₲ 548.905

Retención DNCP
₲ 21.517
Retención IVA
₲ 164.672
Retención Renta
₲ 109.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
182/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-108998
Monto Contrato
₲ 299.971.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.252.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.317.919

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf