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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006266
Monto de la Factura
₲ 18.020.000
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.136.694
IVA
₲ 1.638.182

Retención DNCP
₲ 64.216
Retención IVA
₲ 491.454
Retención Renta
₲ 327.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-89205
Monto Contrato
₲ 61.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.094.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273940
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah