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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000654
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
1393
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.571
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 29.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-93043
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.599.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.947.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273854
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah