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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-93043
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.599.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.947.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273854
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah
