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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
9169
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545

Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77093
Monto Contrato
₲ 24.205.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.205.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.088.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado