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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000307/8
Monto de la Factura
₲ 11.340.000
Nro. de Orden de Pago
9184
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.784.134
IVA
₲ 1.030.909

Retención DNCP
₲ 40.412
Retención IVA
₲ 309.273
Retención Renta
₲ 206.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77377
Monto Contrato
₲ 33.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.272.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado