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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001750
Nro. de Timbrado
15120025
Monto de la Factura
₲ 177.557.195
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.750.116
IVA
₲ 16.141.563

Retención DNCP
₲ 645.663
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
396/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22004-21-204633
Monto Contrato
₲ 416.334.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.956.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.442.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira