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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
15180491
Monto de la Factura
₲ 230.429.539
Nro. de Orden de Pago
2135
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.382.131
IVA
₲ 20.948.140

Retención DNCP
₲ 837.926
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
381/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22004-21-202439
Monto Contrato
₲ 543.562.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.068.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.092.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398718
Nombre de la Licitación
REFACCION DE UNIDADES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira