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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001376
Nro. de Timbrado
13722123
Monto de la Factura
₲ 235.929.360
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.228.299
IVA
₲ 21.448.124

Retención DNCP
₲ 832.187
Retención IVA
₲ 6.434.437
Retención Renta
₲ 6.434.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-182422
Monto Contrato
₲ 469.929.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.929.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.639.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370387
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas