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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000303
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13273730
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.080.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            230
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-06-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.644.800
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.280.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 51.200
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 384.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIA ESTER RECALDE GAONA
        
                                    RUC
                            
            1336741-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23019-19-168911
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 253.440.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 253.440.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 245.606.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355362
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES ANALISTAS DE SISTEMAS PARA LA REINGENIERIA DEL SICP (AD REFERÉNDUM) 
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        