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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001883
Nro. de Timbrado
15540625
Monto de la Factura
₲ 9.993.751
Nro. de Orden de Pago
5785
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.404.574
IVA
₲ 908.523

Retención DNCP
₲ 35.251
Retención IVA
₲ 272.557
Retención Renta
₲ 272.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-211884
Monto Contrato
₲ 314.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.828.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.152.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406925
Nombre de la Licitación
01 - Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas