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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009147
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. de Orden de Pago
202110991
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 781.799
IVA
₲ 75.455

Retención DNCP
₲ 2.928
Retención IVA
₲ 22.637
Retención Renta
₲ 22.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
8141
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-194903
Monto Contrato
₲ 268.399.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.424.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.833.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384681
Nombre de la Licitación
Lco1087_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande