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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 272.367.999
Nro. de Orden de Pago
2021473
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.848.547
IVA
₲ 24.760.727
Retención DNCP
₲ 960.716
Retención IVA
₲ 7.428.218
Retención Renta
₲ 7.428.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.702.300
Datos del Contrato
Proveedor
INTERSAT S.A.
RUC
80028038-5
Número de Contrato
7971/20
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-188123
Monto Contrato
₲ 437.512.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.512.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.402.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370898
Nombre de la Licitación
lco1067_Adquisición de Compresores para Equipos de Climatización del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande