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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 77.642.093
Nro. de Orden de Pago
20208419
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.133.204
IVA
₲ 7.058.372

Retención DNCP
₲ 273.865
Retención IVA
₲ 2.117.512
Retención Renta
₲ 2.117.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTERSAT S.A.
RUC
80028038-5
Número de Contrato
7971/20
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-188123
Monto Contrato
₲ 437.512.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.512.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.402.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370898
Nombre de la Licitación
lco1067_Adquisición de Compresores para Equipos de Climatización del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande