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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006273
Monto de la Factura
₲ 4.159.200
Nro. de Orden de Pago
20206532
Fecha de Orden de Pago
14-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.917.663
IVA
₲ 378.109

Retención DNCP
₲ 14.671
Retención IVA
₲ 113.433
Retención Renta
₲ 113.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
7972
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-188563
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.509.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.722.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357514
Nombre de la Licitación
Lco1034_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande