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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006297
Monto de la Factura
₲ 6.972.000
Nro. de Orden de Pago
20207026
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.567.118
IVA
₲ 633.818

Retención DNCP
₲ 24.592
Retención IVA
₲ 190.145
Retención Renta
₲ 190.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
7972
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-188563
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.509.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.722.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357514
Nombre de la Licitación
Lco1034_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande