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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007289
Monto de la Factura
₲ 2.299.200
Nro. de Orden de Pago
202110146
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.165.680
IVA
₲ 209.018

Retención DNCP
₲ 8.110
Retención IVA
₲ 62.705
Retención Renta
₲ 62.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
7972
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-188563
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.509.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.722.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357514
Nombre de la Licitación
Lco1034_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande