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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006949
Monto de la Factura
₲ 7.946.400
Nro. de Orden de Pago
20213803
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.484.931
IVA
₲ 722.400

Retención DNCP
₲ 28.029
Retención IVA
₲ 216.720
Retención Renta
₲ 216.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
7972
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-188563
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.509.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.722.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357514
Nombre de la Licitación
Lco1034_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande