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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004235
Monto de la Factura
₲ 164.911.500
Nro. de Orden de Pago
32055
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.827.837
IVA

Retención DNCP
₲ 587.685
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
080-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-1822
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.724.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.756.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
139385
Nombre de la Licitación
CONTRAT. SERVICIOS DE PUBLICIDAD (AD REFERENDUM)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap