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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 22.355.182
Nro. de Orden de Pago
31303
Fecha de Orden de Pago
09-12-2010
Fecha Emisión Cheque
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.259.371
IVA

Retención DNCP
₲ 79.666
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
335-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-8012
Monto Contrato
₲ 117.812.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.834.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.435.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187558
Nombre de la Licitación
Habilitación de Centro Atenc. Publico Villa Aurelia
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap