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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 23.562.558
Nro. de Orden de Pago
30685
Fecha de Orden de Pago
27-09-2010
Fecha Emisión Cheque
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.407.565
IVA

Retención DNCP
₲ 83.968
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
335-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-8012
Monto Contrato
₲ 117.812.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.834.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.435.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187558
Nombre de la Licitación
Habilitación de Centro Atenc. Publico Villa Aurelia
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap