- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-122653
Monto de la Factura
₲ 2.070.975
Nro. de Orden de Pago
34132
Fecha de Orden de Pago
02-11-2011
Fecha Emisión Cheque
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.969.460
IVA
Retención DNCP
₲ 7.380
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
299-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-5579
Monto Contrato
₲ 131.729.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.528.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.762.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187494
Nombre de la Licitación
Materiales de construccion y ferreteria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap