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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015346
Monto de la Factura
₲ 12.183.346
Nro. de Orden de Pago
31708
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.586.141
IVA

Retención DNCP
₲ 43.417
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
084-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-7592
Monto Contrato
₲ 157.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.672.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.596.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187141
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap