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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 24.128.100
Nro. de Orden de Pago
33679
Fecha de Orden de Pago
06-07-2011
Fecha Emisión Cheque
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.945.384
IVA

Retención DNCP
₲ 85.984
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
476-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-19231
Monto Contrato
₲ 145.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.665.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.690.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187522
Nombre de la Licitación
Polielectrolito Hipoclorito de calcio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap