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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000623
Nro. de Timbrado
13490238
Monto de la Factura
₲ 94.433.280
Nro. de Orden de Pago
1844
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.089.886
IVA
₲ 8.584.844

Retención DNCP
₲ 343.394
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-22002-19-183510
Monto Contrato
₲ 462.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.957.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372888
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en diferentes Distritos-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro