Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000662
Nro. de Timbrado
13829922
Monto de la Factura
₲ 138.830.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
13-05-2020
Fecha Emisión Cheque
13-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.325.164
IVA
₲ 12.620.909

Retención DNCP
₲ 504.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-22002-19-183510
Monto Contrato
₲ 462.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.957.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372888
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en diferentes Distritos-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro