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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 26.884.256
Nro. de Orden de Pago
2090
Fecha de Orden de Pago
13-08-2010
Fecha Emisión Cheque
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.884.256
IVA
Retención DNCP
₲ 100.744
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-4520
Monto Contrato
₲ 79.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.621.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.283.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195325
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado