Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 42.076.190
Nro. de Orden de Pago
2247
Fecha de Orden de Pago
12-11-2010
Fecha Emisión Cheque
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.076.190
IVA

Retención DNCP
₲ 157.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-4520
Monto Contrato
₲ 79.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.621.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.283.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195325
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado