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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 15.557.500
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
20-08-2010
Fecha Emisión Cheque
20-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.557.500
IVA

Retención DNCP
₲ 59.401
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-3445
Monto Contrato
₲ 48.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.616.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.557.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195325
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado