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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001162
Nro. de Timbrado
11463398
Monto de la Factura
₲ 6.895.000
Nro. de Orden de Pago
3292
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.557.020
IVA
₲ 626.818
Retención DNCP
₲ 24.571
Retención IVA
₲ 188.045
Retención Renta
₲ 125.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-124579
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.751.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.181.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307241
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion General de Equipos, Muebles y Vehículos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas