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Datos del Pago

Nro. de Factura
037-001-0009402
Nro. de Timbrado
13046266
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.993.656
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 92.344
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 714.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-139287
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.866.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320824
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería para Hijos de Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc