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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            037-001-0009181
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13046266
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.245.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500001146
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-08-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-08-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-08-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.864.019
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.631
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 337.350
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
        
                                    RUC
                            
            80010379-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            74
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25007-17-139287
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 621.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 205.840.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 198.866.141
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            320824
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Guardería para Hijos de Funcionarios de la INC
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        