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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000260
Nro. de Timbrado
13092163
Monto de la Factura
₲ 41.969.100
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.531.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.036
Retención IVA
₲ 1.144.612
Retención Renta
₲ 1.144.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-143039
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.068.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330295
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de equipos móviles menores para el Cip Villeta y la fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc